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山东省内部审计工作指导意见发布

       日前,山东省审计厅印发《山东省2026年内部审计工作指导意见》,强调要加强党对内部审计工作的领导,聚焦制度机制建立、监督职责履行、审计质量控制等方面,进一步加大指导监督力度,着力打造高素质专业化内部审计队伍,推动全省内部审计工作提质增效。

  《指导意见》要求,2026年全省内部审计工作要锚定经济监督定位,立足审前、审中、审后各环节,推动做深做实研究型审计;聚焦财政财务收支主责主业,加大对部门预算资金管理使用绩效、“三公”经费和会议费管理使用等方面的监督力度;紧扣经济责任和权力运行,深化内管干部经济责任审计;围绕重点业务、关键环节和重要岗位,深入开展穿透式审计,强化风险研判,从事后监督向事前预警、事中控制延伸,促进强化内部风险防控。

  《指导意见》指出,审计机关要充分调动内部审计力量,定期梳理形成国家审计发现共性问题或典型问题清单,健全内部审计成果利用机制;在开展审计项目时,要将被审计单位内部审计工作情况等纳入审计监督评价范围,及时组织开展监督检查;要完善资料备案制度,及时修定完善相关制度办法,依托备案资料开展质量检查,精准督促整改;要推动发挥主管部门作用,研究编制行业内部审计业务操作指南,有效提升行业系统内部审计整体效能。( 刘童 白金钰 袁征)
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